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答疑老师:官方回复
您好!只要是真实的业务,是可以抵扣的。下面的政策可以不用管,税总局也针对这个文件做了解释,目的是为了避免虚开发票的,由于你们的业务是真实的,可以抵扣的。不用管这个文件。 (国税发〔1995〕192号)第一条规定:“……(三)购进货物或应税劳务支付货款、劳务费用的对象。纳税人购进货物或应税劳务,支付运输费用,所支付款项的单位,必须与开具抵扣凭证的销货单位、提供劳务的单位一致,才能够申报抵扣进项税额,否则不予抵扣。……” 如果有哪里不清楚的,可以继续追问哦! 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
换个浏览器试一试 查看全部回复
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答疑老师:patience
开票内容是什么 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,根据开票系统供应商不同,发票校验码的位置也不同,航天金税系统开具发票的左上角是带有校验码,百旺金赋系统开具发票的是带有机器编号,百旺金赋开具发票的校验码在备注栏。这个是很重要的区分点。 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
可以抵扣你们的销项税 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
一般在转成一般纳税人时,税局就会把税费种核定给重新给核定了 查看全部回复
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答疑老师:梦梦老师
你好,不能抵扣的 查看全部回复
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答疑老师:清岚
你们收取的还是支出的? 查看全部回复
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你好,代销时的手续费相当于应税劳务,需要征收增值税,所以要开票。 查看全部回复
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答疑老师:账号正在注销中
可以 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
金属紧固件、金属钉 金属制品 1080414 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
点击赋码按钮,出现跳转的页面,在“名称”那里,输入商品的大类之后,点击搜索(比如开*餐饮服务*餐费,就输入它的前面的大类餐饮服务进行搜索),然后在下面选择对应的分类点开;选择税率,点击确定即可。 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
需要在项目地预交税金 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
你按月发放就需要按月开票 查看全部回复
答疑老师:甘老师
进入自然人扣缴端,点击“查询统计”,点击单位申报记录查询,设置所属期间,点击“查询”—查看明细—导出 查看全部回复
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答疑老师:许老师
你是说不小心把普通发票作废了吗? 查看全部回复
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业务提成,增值税1%,个税这个不一定,一般20%,建议在自己的电子税务局发票代开模块,录入具体数据看看具体税费种 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
不通过税务机关下发的开票软件系统开出的发票, 查看全部回复
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需要的,比如:建筑施工、安装、劳务分包等 查看全部回复
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年度财务报表按去年暂估的财务报表来报,做汇算清缴的时候在“A105000纳税调整项目明细表十四取得与收入无关的支出那里调增”。今年的账务里将去年多暂估的成本调到利润分配----未分配利润里面(小企业会计准则)。 查看全部回复
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