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答疑老师:patience
是的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:andy老师
失败原因是什么呢 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
应纳税额减征额是你填报了减免税申报明细表发生的 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
应税所得率不是计算出来的,是核定税务局给出的 查看全部回复
红色一般是填报错误提示 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您这个具体指的什么? 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
更正了2021年企业所得税汇算清缴申报,需要依次更正22年,23年的企业所得税申报表 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
如果是之前的填错了,可以进行更正 查看全部回复
可以 查看全部回复
答疑老师:venus老师
您好,年报的具体什么问题 查看全部回复
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答疑老师:wam
这个可以根据税务总局公告2018年第61号预扣预缴公式、税率来 查看全部回复
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你电脑右下角的时间日期格式对么 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
收到 查看全部回复
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你好,你们是一般纳税人吗?您指的是增值税吗? 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
如果购入木材的进项发票是可以使用的 查看全部回复
应纳城建税税额=纳税人实际缴纳的增值税、消费税税额×适用税率 应纳教育费附加=(实际缴纳的增值税+实际缴纳的消费税)×3% 查看全部回复
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答疑老师:高老师
对经营、投资、理财等活动的事先筹划和安排,尽可能的获得“节税”的税收利益 查看全部回复
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这是进项税额可以抵扣你所开具的销项税额,不是根据这个来倒推开多少销项发票 查看全部回复
这个成本主要是人工工资等,发票就是你们提供是服务收取的服务费,税率一般是一般纳税人6%小规模1% 查看全部回复
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非本公司员工的个人进行的分享产品的提成记到管理费用-提成 查看全部回复
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公众号:会计宝
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