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答疑老师:甘老师
增值税免,印花税90000*0.1%=90 个税=90000*(1-0.2)*0.2=14400 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
下个月发票开出来的时候,申报下个月增值税的时候销售额栏按照开票系统里的总收入正常填报,未开票收入栏填负数 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
一般发生应税项目是需要开具发票的 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
三个月都填哈 查看全部回复
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包含的内容比较多,您可以看一下中华人民共和国企业所得税法 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
需要计入工资所得申报个税 查看全部回复
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个体户交过经营所得个税后,账上的钱,法人可以提出来 查看全部回复
答疑老师:许老师
登录电子税务局,找到增值税申报表,填写数据提交 查看全部回复
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答疑老师:高老师
什么数据? 查看全部回复
可以红冲的,跨年不影响红冲 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
办理外管证名在项目所在地进行异地经营登记,预缴税金 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
个人所得税、附加税 其余的税种根据公司税务登记时税务局核定的,进入电子税务局我的信息里面看下都核的有哪些税种 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
收到租金时,增值税纳税义务已经发生了 查看全部回复
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征收率为3% 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,申报的是累计数,而不只是第四季度的,所以从八月份开始累计是正确的 查看全部回复
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是,要给办税人员授权 查看全部回复
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没事,只是经办人而已 查看全部回复
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答疑老师:清岚
都是在职人员不论是不是0申报都会有个人信息 查看全部回复
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税负为0 ,要你们调整的意思就是要交点税 查看全部回复
公众号:会计宝
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