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答疑老师:哈哈老师
您好,您开了红字发票,然后按照截图的会计分录做负数的会计分录就成 查看全部回复
问答已结束!
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您好,意思是对方多给你们钱了是吗,那就借应收账款 dai营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:高老师
上个月报过了 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
增值税是季度申报吗 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
这是开票统计表 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
如果存在可以调整的项目 在a10500《纳税调整项目明细表》 里填报 查看全部回复
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答疑老师:清岚
直接开具,内容写租赁 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学 1、用于招待的不可以,用于生产的可以抵扣 2、必须用公户。否则认为不真实 查看全部回复
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你在开票的时候可以选含税金额27218开具 查看全部回复
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没有这个要求的 查看全部回复
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您好,是不是单位把教练车卖了? 查看全部回复
如果是按照发票上“价税合计”金额计算,购置税=价税合计金额÷1.13×10%;若按照发票上“不含税价格”计算,购置税=不含税价格×10%。 查看全部回复
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你好,这个你如果是按照下脚料卖的话,肯定也得开一样的发票 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
A105000《纳税调整项目明细表》 查看全部回复
您好,肯定有的,毕竟不属于简易计税的范围 查看全部回复
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您好,可以下月申报的时候做进项税额转出的 查看全部回复
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如果银行保函不需要的,取得专票可以的 查看全部回复
你好请问哪里需要咨询呢 查看全部回复
看销售方和购买方 查看全部回复
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你们单张开票限额是多少 查看全部回复
公众号:会计宝
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