正在加载...老师咨询一下,我2025年12月底暂估成本200万,汇算清缴之前来了60万,其中120万我直接在汇算清缴中调增了,也交了所得税,但是在上传的年度报表,依旧是2025年12月的财务报表数据,因为我调增了,请问年底财务报表我需要更改吗#其他行业#
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汇算清缴的企业所得税,不管是缴纳还是退税,都不用计提吗?#其他行业#
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汇算清缴退的企业所得税怎么做账?#其他行业#
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家企业24年汇算清缴少计提所得税又多交了钱,25年退回的时候是这样做账的,有点不太理解,这样的话感觉本期的计提的所得税和应交税费贷方勾稽不上了,如果不正确该怎样审计调整#其他行业#
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老师,我想请教一下,24年暂估的应付账款和应付职工薪酬,25年汇算清缴调增了,公司是小企业会计准则,我25年做分录 借 应付账款 应付职工薪酬 贷利润分配 这样做对吗?为啥这样做完我的报表勾稽不对呢?#其他行业#
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汇算清缴后要补交所得税,这次分录怎么入账#其他行业#
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您好,去年非盈利组织暂估了114000.73,但今年汇算清缴前回来了120000,也在汇算清缴前支付,这个分录怎么做,但在今年做的,去年的报表就不正确了,而且2024年的报表需要给审计做审计报告,这个流程怎么处理#其他行业#
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老师请问1、使用权资产汇算清缴纳税调增是依据折旧+未确认融资费用-实际付款额吗?2、调增部分计 入递延所得税资产,计递延所得税负债吗?3、使用权资产纳税调增的账务处理怎么做#其他行业#
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