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答疑老师:许老师
账务上可以不处理。下月申报时在未开票收入那里填写相同的负数就行了 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
电汇费计入财务费用手续费 查看全部回复
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答疑老师:patience
可以查找一下为什么有余额 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
一般是反记账然后销审 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
厂房如果是自己的,装修金额比较大,计入固定资产,如果不是计入长期待摊费用,后期摊销 查看全部回复
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现在行业惯例是以自制凭证代替和相关付款凭据、出入库单等非发票单据入账税前扣除 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
本年度的退回还是跨年的? 查看全部回复
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亲,应该是先有进项税才有销项的 查看全部回复
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入财务费用-手续费 查看全部回复
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生产科计生产成本 查看全部回复
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收到款项 借银行存款 dai其他应付款 查看全部回复
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先dai记应付职工薪酬,发放时冲销即可 查看全部回复
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借 银行存款 dai应交税费-应交增值税进项税转出 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
为了查帐及时方便,还是按日录 查看全部回复
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如果是真实的业务,借 制造费用 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
应交税费-应交增值税-减免税额 查看全部回复
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答疑老师:高老师
邮寄费 查看全部回复
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亲,公司报销的话按照工资报销 查看全部回复
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可以取得发票复印件+水电费分割单吗? 查看全部回复
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1、收到发票时,一次性支付租金,会计分录为:借:待摊费用--租金 dai:银行存款 2、然后月底将房租从待摊费用中转出:借:管理费用 dai:待摊费用 查看全部回复
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