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答疑老师:安叔老师
一般会的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:筱粒老师
这是支付出去的钱,应从专项储备中扣除 查看全部回复
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答疑老师:高老师
红冲暂估入库,按发票信息做分录入帐 查看全部回复
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答疑老师:张瑞峰
差额征税是对方选择计税的方式,他给你开普票应该是全额开票的,你按照你实付金额正常入账即可 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
按照您发的图片的分录做即可 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
契税是的 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
汇算清缴时用的是应付职工薪酬的借方为基数,这个基数包含支付给职工的工资,社保,公积金以及奖金。如果当期直接计入费用,那么你只是在填报时会比较麻烦,不会对汇算清缴的基数产生影响 查看全部回复
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红冲九月份计入财务费用的那笔分录,按发票信息重新做分录入帐就行 查看全部回复
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借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 营业外收入 补贴3万计入营业外收入,如果执行新准则计入其他收益 进项可以抵扣 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
借库存商品应交税费应交增值税进项税额 dai营业外收入 查看全部回复
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借应交税费应交增值税转出未交增值税 dai应交税费未交增值税 查看全部回复
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25万的进项税可以抵扣 查看全部回复
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你们公司给私人转,挂其他应收款,私人转你们,挂其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
具体是什么用途? 查看全部回复
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答疑老师:莹老师
预提的房租可以计入其他应付款,如果实际支付但没有取得发票,可以计入费用但是在汇算清缴企业所得税时需要纳税调增。 查看全部回复
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答疑老师:清岚
借:零余额账户用款额度 dai财政拨款收入 查看全部回复
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第1种 查看全部回复
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会计科目与方向与原计提分录一致,多计提数字用负数表示 查看全部回复
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对的,亏损数 查看全部回复
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借应付社保,营业外支出,dai银行存款 查看全部回复
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公众号:会计宝
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