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答疑老师:若鱼老师
装修金额不大的话可以选择直接进管理费用,金额较大的话可以先计入待摊费用,然后每期摊销至管理费用即可 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:清岚
收到款项,预算会计借资金结存 dai财政拨款预算收入 财务会计借零余额账户用款额度 dai财政拨款收入 您可以参考下 查看全部回复
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支付给李总时,借:其他应收款-李总,dai:银行存款;等李总支付拿到发票来报账时,借:管理费用,dai:其他应收款;收到王总的投资款时,借:银行存款,dai:实收资本。 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果单独不能使用必须整套用,按套入。可以分开单独使用的,分开入。 查看全部回复
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需要结转。但是购入计原材料,如果生产领用,计入成本费用, 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
记入到差旅费里面 查看全部回复
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答疑老师:莹老师
你们的主营业务是什么? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
外账不记,收多少钱开多少发票。 内帐收到这税点的钱可以计入其他业务收入 查看全部回复
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您好,根据您提供的数据,进货的成本是一个5快,如果您要期末结转销售成本分录味,借主营业务成本5dai库存商品5这个是一条的分录,一般成本结转是月末做一笔总分录哈比如您这个月共销售了100条,那么就是用100*5 查看全部回复
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每月月末做 查看全部回复
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红冲8月那份分录 查看全部回复
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公司工会发福利一般走工会账,借:职工福利费,dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:筱粒老师
发工资应用公司账户转员工个人 查看全部回复
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只要是同一样东西就能开 查看全部回复
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答疑老师:Summer
软件能反结账吗?最好是反结帐,反审核之后,删除成本和损益的凭证,重新先结成本,最后结转损益,防止出错。 查看全部回复
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最好是找发票,比如餐费,油票,车票之类的,按照发票做账,比如出差补贴可以直接付的,不用找发票,直接进费用即可。 查看全部回复
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工资与社保都放到一个公司 查看全部回复
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借其他应收款 dai主营业务收入应交税费应交增值税 查看全部回复
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这个最好是看下应该入成本或者费用的金额,最好是分下,要是实在分不开,看下产品成本够了吗?不够的话入成本,或者部分入成本,部分入费用。最好是结合实际,自己能自圆其说即可,比如工艺改进之类的。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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