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答疑老师:andy老师
不考虑筹划的话,那么就直接记到借款,借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
你好,如果土地购入后就进行开发则作为开发成本处理 借:开发成本-土地出让及拆迁补偿费 dai:应交税费-契税 缴纳时 借:应交税费-契税 dai:银行存款。如果土地购入后仅作为土地储备则作为无形资产处理 借:无形资产-土地使用权 dai:应交税费-契税 缴纳时 借:应交税费-契税 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
第一看看网上能补报吗?如果不行去税务局申报 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
收据可以入账,但是如果属于成本费用类企业所得税汇算清缴前开不出发票的话,要纳税调整 给员工报销,可以直接付款给员工 查看全部回复
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正常入账,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
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管理费用明细科目也要打印 查看全部回复
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借管理费用 dai银行存款 借应交税费应交增值税减免税款 借管理费用(负数) 查看全部回复
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有的合同章会有编号,只要是真章,都是可以的 查看全部回复
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说明可能有留抵税额 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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那要看挂靠公司和你们是怎么协商的,是拿发票抵,还是其他的 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
通过下面方法下载微信账单 查看全部回复
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如果是分红的,扣完个税直接转就好了 查看全部回复
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如果是在职的, 借:管理费用/销售费用/合同履约成本/制造费用等科目 dai:应付职工薪酬-工资 银行支付 借:应付职工薪酬-工资 dai:银行存款 如果是离职后: 计提时:借:管理费用—辞退福利 dai:应付职工薪酬—辞退福利 支付时:借:应付职工薪酬—辞退福利, dai:银行存款 查看全部回复
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这个看做账习惯,但大部分公司都会贴 查看全部回复
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需要建账做账 查看全部回复
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你好,不能税前扣除 查看全部回复
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你们是员工油费通常给报销。现在担心员工有时会顺路办自己的事或回家从而多报销油费嘛? 查看全部回复
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答疑老师:Alice老师
您好,按真实的事由去填写,送礼的目的,比如客户维护,渠道维护,客户招待等,仅供参考,具体还是按照贵公司的制度要求去填写 查看全部回复
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