登录/注册
答疑老师:小月老师
借:预付账款dai银行存款 查看全部回复
问答已结束!
浏览:8721 0赞 0评论 收藏
答疑老师:杨老师
报销,必要的附件是发票,特殊是项例如会议之类的需要付会议通知 查看全部回复
浏览:8720 0赞 0评论 收藏
答疑老师:清岚
报表中显示的应交税费是当期账上应该缴纳的税款合计 查看全部回复
浏览:8719 0赞 0评论 收藏
答疑老师:小黑
工程一般按完工百分百比法确认收入,不一定是按实际收到工程款才确认收入,建议看一下新收入准则 查看全部回复
浏览:8714 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Harry老师
你好,可以调整今年期初凭证,增加应付账款。 查看全部回复
浏览:8709 0赞 0评论 收藏
答疑老师:孙老师
一般是借: 银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
如果没有取得企业所得税允许扣除的凭证(在这里指的是手续费发票)需要纳税调整 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
付给对方款要让对方开具合理的发票才行的 查看全部回复
答疑老师:筱粒老师
可以将差额加在12月工资表社保个人部分,正常做分录 查看全部回复
浏览:8703 0赞 0评论 收藏
答疑老师:七七
冲回相应的成本与应付职工薪酬 查看全部回复
答疑老师:甘老师
法人章上刻的是一个公司的名字,两个公司名字不同,因此是不可以共用的。 查看全部回复
浏览:8702 0赞 0评论 收藏
可以计入管理费用中 查看全部回复
浏览:8701 0赞 0评论 收藏
答疑老师:tammy老师
可以自己制作一张表格作为附件 查看全部回复
浏览:8700 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Yan
要看用途呢 查看全部回复
浏览:8698 0赞 0评论 收藏
党支部不用报税 查看全部回复
浏览:8697 0赞 0评论 收藏
您公司具体是做什么业务呢? 查看全部回复
浏览:8696 0赞 0评论 收藏
不能抵扣的进项直接计入成本费用即可 查看全部回复
浏览:8696 0赞 1评论 收藏
用了以前年度损益调整这个科目,这个勾稽关系就是差以前年度损益调整这个数字,正常的 查看全部回复
浏览:8695 0赞 0评论 收藏
答疑老师:潇洒老师
走其他应付款下级科目法人付工资等 查看全部回复
答疑老师:冰山老师
需要做视同销售处理 借:销售费用--业务宣传费 dai:其他业务收入 dai:应交税费--应交增值税(销项税额) 同时结转成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
浏览:8694 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载