登录/注册
答疑老师:patience
是捆绑赠送么 查看全部回复
问答已结束!
浏览:6881 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Annina老师
做应交税费-应交增值税(待认证进项税) 查看全部回复
浏览:6880 0赞 0评论 收藏
答疑老师:冰山老师
需要做视同销售处理 借:销售费用--业务宣传费 dai:其他业务收入 dai:应交税费--应交增值税(销项税额) 同时结转成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
浏览:6876 0赞 0评论 收藏
答疑老师:venus老师
你这个问题的问法就是错误的。不是所发生的业务确定是什么制。首先我国财务制度规定:企业会计采用权责发生制核算。行政事业单位会计采用收付实现制核算。不能随意变更核算方法。 销售产品时企业,应该按权责发生制核算。上月的产品销售收入5000元虽然当时没有收到款,按权责发生制原则也应该确认为上月收入。这个月虽然收到货款5000元,但不能确认为本月收入了。这就是权责发生制确认收入的方法。 查看全部回复
浏览:6874 0赞 0评论 收藏
答疑老师:安叔老师
其他货币资金 查看全部回复
浏览:6871 0赞 0评论 收藏
答疑老师:高老师
你好,小规模纳税人季度收入不超过45万且没有开具专用发票的,可以享受减免税部分增值税额转入营业外收入 查看全部回复
浏览:6869 0赞 0评论 收藏
答疑老师:哈哈老师
这个没有发票不能做账,即使做账了也不能税前扣除的 查看全部回复
浏览:6867 0赞 0评论 收藏
查明细账,找原因在调整 查看全部回复
答疑老师:李力
不用扣了,你用资金收付来弄表格,收入都是收到资金,再加一个收到朋友的1030合计收到18348.8的现金,支出合计13941.5,一共得了现金4406.9,还朋友1030后,剩3376.9 查看全部回复
浏览:6866 0赞 0评论 收藏
您好,预收账款有余额的要先查找原因,然后再处理 查看全部回复
浏览:6865 0赞 0评论 收藏
你好,是的 查看全部回复
答疑老师:杨老师
看你们的购买用途是什么? 查看全部回复
浏览:6863 0赞 0评论 收藏
之间有遗留的存货、设备、或者应付应收这种往来吗? 查看全部回复
浏览:6860 0赞 0评论 收藏
玻璃水是什么用途,是洗车用的么 查看全部回复
答疑老师:小小
做不开票收入 查看全部回复
浏览:6858 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Harry老师
你好,如果是计提的工资小于实发的工资,分录应做成: 借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬-工资 查看全部回复
浏览:6857 0赞 0评论 收藏
阿姨不是公司员工的话,按劳务报酬代扣代缴个税 查看全部回复
浏览:6856 0赞 0评论 收藏
答疑老师:孙老师
B公司有代第三方虚开发票的嫌疑 建议问清楚如此处理的原因 查看全部回复
浏览:6854 0赞 0评论 收藏
答疑老师:王苗苗老师
为什么扣个材料款?需要说明原因以及和你们公司之间的关系 查看全部回复
浏览:6851 0赞 0评论 收藏
你是购买方还是销售方呢 查看全部回复
浏览:6850 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载