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答疑老师:夏老师
1、车辆从账面转出时,其账务处理如下: 借:固定资产清理(原值-折旧) 借:累计折旧 2、收到出售款,其会计分录如下: 借:银行存款等 dai:固定资产清理 3、涉及税金时,其会计分录如下: 借:固定资产清理 dai:应交税金-增值税 4、结算清理净损益,其账务处理如下: 如果为净收益 借:固定资产清理 dai:营业外收入 如果为净损失 借:营业外支出 dai:固定资产清理 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:山峰
您好,我认为记入管理费用——职工福利费。如果二级科目和您那里有差异的话,大类科目是要归进管理费用的。 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
费用化的吗? 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
营业外收入-免税收入 查看全部回复
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答疑老师:郭艳飞
属于股份有限公司 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
不属于 查看全部回复
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可以计入到管理费用-福利费 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai银行存款里面的 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果有相关规定按规定操作 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
不算 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
可以挂到营业外收入中 查看全部回复
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答疑老师:木言
如果不是一套不建议直接按一批入,这个主要是内部管理用,如果入成一批将来盘点不好处理 查看全部回复
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答疑老师:小黑
职业风险基金 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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(一)房屋、建筑物,为20年; (二)飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备,为10年; (三)与生产经营活动有关的器具、工具、家具等,为5年; (四)飞机、火车、轮船以外的运输工具,为4年; (五)电子设备,为3年。 具体计提折旧计算方法请您按照会计制度相关规定执行。 查看全部回复
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余下的折旧额提完 查看全部回复
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答疑老师:patience
借银行存款 dai财政补助收入 查看全部回复
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答疑老师:wam
2202 应付账款 一、本科目核算企业因购买材料、商品和接受劳务等经营活动应支付的款项。 2241 其他应付款 一、本科目核算企业除应付票据、应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应付利息、应付股利、应交税费、长期应付款等以外的其他各项应付、暂收的款项。企业(保险)应交纳的保险保障基金,也通过本科目核算。 查看全部回复
答疑老师:小小
按每个科目填就行 查看全部回复
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不一定 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
因为这个会计不专业,乱调的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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