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答疑老师:Annina老师
1、依据法律、法规进行会计核算,实行会计监督,拒绝办理违反财经制度的业务,拒绝不合理支出。 2、按时记账,结账、报账,定期核对现金、银行存款、盘点物资,做到账务、账账、账证、账表、账款“五相符”。 3、认真核对收支单据,凡未按规定审批的单据,一律不得入账 4、加强原始凭证审核、编制好记账凭证,及时登记各类账簿。 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
3、4月份计提房租物业等 借:管理费用 dai:其他应付款 5月份支付全年 借:预付账款(6月后金额) 其他应付款(4-5月金额) 管理费用(当月金额) dai:银行存款 6月收到发票 借:管理费用(当月) 应交税费应交增值税进项税额(专票的话) dai:预付账款 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
直接红冲原来的收入就可以 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您说的不计提是什么意思 查看全部回复
您是什么意思呢 查看全部回复
对,你们只把运营费作为收入。其他收到的钱记入往来款,后期再归还给别人 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
你们是委托加工吗? 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
没地方填,将管理费用填少些,相当于冲管理费用,但是账上不用处理。 查看全部回复
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不属于现代服务 查看全部回复
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冲减管理费用 查看全部回复
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
执行小企业会计准则的可以不通过以前年度损益调整科目,直接再本年不确认收入就行了 查看全部回复
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感觉计入无形资产,按实际使用摊销比较合适,有点像工作量法计提折旧的固定资产的意思 查看全部回复
答疑老师:wam
会计核算,建议按业务实际时间核算,不是全部在最后一天 查看全部回复
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答疑老师:高老师
管理费用 查看全部回复
答疑老师:微尘
根据固定资产现值入账 查看全部回复
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应付账款挂账 查看全部回复
答疑老师:Alice老师
您好,应当作为劳务处理,并给专家代扣代缴个人所得税,专家收到的钱是钱是税后金额,应计算税前金额计入到相应的费用中去 查看全部回复
答疑老师:夏老师
建议你把财务软件的期末的科目余额表打印出来。双方签字对数据。确认一下。 查看全部回复
答疑老师:冰山老师
主要看发票开给哪方 查看全部回复
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公众号:会计宝
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