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答疑老师:大宁老师
会计做账一般是按照实际情况来的,找的材料发票如果不是贵公司实际经营中发生的,建议是不要找,因为虚开发票有税务风险的哈~ 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:M老师
借应交税金,dai银行存款; 查看全部回复
答疑老师:操守为重
装修费用也属于固定资产的一部分 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
个人的银行卡不用做账 查看全部回复
答疑老师:venus老师
这个0.5就是挂在其他应收款—法人身上 查看全部回复
不需要,具体可以再跟当地税务核实一下 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
补缴所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
是的 查看全部回复
借:资本公积——股本溢价 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
多计提的冲减掉 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
内账你用分配表把费用分配到各公司做账就可以了,总的发票在外账某个公司的账里面,你把这个费用总数分配到3个公司,自制分配表付在3个公司的内账上,钱走往来 查看全部回复
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答疑老师:清岚
先预收款 借:银行存款等 dai:预收账款 查看全部回复
业务真实没有影响 查看全部回复
答疑老师:小黑
广告费 查看全部回复
答疑老师:jessica老师
借:原材料-草药 应交税金 dai:银行存款 查看全部回复
可以签租赁合同,约定租金,需要开租赁发票给挂靠公司,加油站的发票也是开给挂靠公司 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
然后科目余额表中现金借方余额不多了,我要怎么样才能让库存现金借方余额多一些 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
你们如果有合同约定,是合理的 查看全部回复
预付款项时借预付,dai银行存款,待发票到时,借管理费用 dai预付账款 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
直接冲当期,或者通过利润分配未分配处理 查看全部回复
公众号:会计宝
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