正在加载...22年3月交了以前年度的没交的增值税, 销项、进项、转出未交增值税额、待抵扣税额、减免税额都有余额 ,结转完后还有转出未交增值税额和未交增值税有余额 ,转出未交增值税额的余额在借方 ,3月有留底但是余额比留底多, 未交增值税余额在借方负数要这么结转呢#其他行业#
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印花税的技术合同税应该是哪些呢?我该找哪些科目来做计税依据呢#其他行业#
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联系业务提成不计入工资表格内, 做账时计哪个科目?#其他行业#
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