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答疑老师:tammy老师
借,银行存款250 dai,主营业务收入未开票收入 dai,应交税费应交增值税销项税(根据企业采用对应税率计算) 借,主营业务成本247.5 dai,应付职工薪酬工资247.5 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
可以补计提 查看全部回复
答疑老师:andy老师
年 查看全部回复
答疑老师:账号正在注销中
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答疑老师:高老师
看原材料帐,期末余额=期初余额+借方余额-dai方余额 查看全部回复
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可以在税金及附加后面添加二级明细 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
内账也是实际发生业务而入账的,如果你们是两套账,内账可以入发票复印件 查看全部回复
答疑老师:甘老师
编一笔就可以了,报销的时候 借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:Yan
X产品(当月制造费用/6000)*4000 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
没有营业费用这个科目,改为销售费用了 查看全部回复
答疑老师:venus老师
可以,因为是你们的员工 查看全部回复
答疑老师:patience
按照最新的会计准则,无形资产的摊销通过累计摊销核算 查看全部回复
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答疑老师:刘老师
这个可以看各地政策,现实中很多企业零报,存在税收风险 查看全部回复
答疑老师:微尘
借固定资产dai应付账款或银行存款等 查看全部回复
只要是真实交易个人收款也是可以的 查看全部回复
这个看你们用的是什么成本核算方法,然后就按照你们的成本核算方法去计算 查看全部回复
是给超市员工使用么 查看全部回复
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你的描述看的不是很明白 是否为:你们股东以一个尚未建成的在建酒店作价投资入股你们企业 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
往来 查看全部回复
多支付的借:应付职工薪酬 dai:银行存款 其他应付款 查看全部回复
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公众号:会计宝
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