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20年8月银行支付A公司400万电影投资款,同时A公司开给我司370万发票,代理当时没做银行账,收到发票后入账分录为: 借:管理费用-服务费370 贷:其他应付款-法人370 现在把把银行账补进去了,但是这笔业务要怎么调整回来啊#其他行业#
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我有个关于往来项目开票的问题很疑惑,与别的单位的多个往来项目,对方开的事业单位资金往来结算票据,只写一行往来款,合规吗? 所附明细表有对方的章,双方单位非营利不涉税。#其他行业#
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请问这种三方债务怎么做会计分录?我们是三方债务,由a公司给我们2辆汽车来抵b公司的债务(a欠b,b欠我们),现在我们直接把a给我们的一辆车又抵给了c,因为现在是b欠我们7.6万,a用汽车帮b还欠款(a之前和我们无往来)。我们把其中一辆车抵给c了之后,a只给我们开一辆车的发票3.8万,另一辆说直接和c过户了。那我这边a.b.c三家公司应该怎么做账呢?#其他行业#
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出纳的收支报告 是不是有银行收支明细 和现金收支明细就可以了还需要什么#其他行业#
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