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答疑老师:杨老师
合规的办法没有,预提一部分成本费用,4月冲回,这样不合规,有税务风险,平台不做建议 查看全部回复
问答已结束!
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借:费用/原材料 应交税费-应交增值税(进项税)dai:预付账款3 应付账款1 查看全部回复
需要 查看全部回复
答疑老师:谭老师
需要通过以前年度损益调整 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
需要发票或者国家统一税收收据 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款 50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
答疑老师:许老师
如果能换,建议换成新准则科目 查看全部回复
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答疑老师:清岚
金额大吗 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
结账的时候,如果没有本期发生,只有期初余额,就不用写本月合计和累计 查看全部回复
①借:税金及附加 dai:应交税费-应交城镇土地使用税;②借:应交税费-应交城镇土地使用税 dai:其他应付款 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
可以 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
你们买的公司的话,原来的公司有注销吗? 查看全部回复
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答疑老师:木言
更正22年11月凭证 借:固定资产 借:制造费用 负数 然后再补提上折旧费用 查看全部回复
答疑老师:patience
需要年末结转的,2022年年末应该结转的,借本年利润 dai利润分配-未分配利润 查看全部回复
答疑老师:颜老师
您是什么装修? 厂房还是办公室? 查看全部回复
答疑老师:易老师
对,不用 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
会计正常做费用,所得税汇算调增 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
附借款合同和银行回单 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
请问你们是提供原材料委托加工吗? 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,如果报销时是现金支付就是这样的,如果有借款冲借款 查看全部回复
公众号:会计宝
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