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我做的内账,,,公司注册了好几个,现在,老板想把几个账合在一起做,那可以,这个对公账,转那个对公账钱吗?那是不是不用做相互之间的借款。只用,借:银行存款--工行 贷:银行存款--农行,,,可以吗?#其他行业#
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关于只缴纳社保不发工资的情况.法人跟股东 共3人. 我这样填写一张记账凭证是对的吗?应发工资 借:管理费用-工资(社保3个人部分,¥867) 管理费用-社保(2796)。贷:应付职工薪酬-工资(867) 应付职工薪酬-社保(2796)。 支付工资 借:应付职工薪酬-工资867。贷:其他应收款-社保个人部分867。 支付社保 借:应付职工薪酬-社保(2796) 其他应收款-个人部分867。贷:银行存款3663#其他行业#
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请问一下老师就是在做4月份工资的好的时候,发现多扣了员工的工资,但是是在应付职工薪酬基础上扣的 职工也表示不用再还给他了,这样子做账了的话,是应该放在哪个科目啊?因为也不可能放在社保个人部分呀。#其他行业#
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小规模纳税人季度如果产生增值税,需要计提增值税吗?具体分录麻烦详细说一下吧#其他行业#
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