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答疑老师:许老师
先dai记应付职工薪酬,发放时冲销即可 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:andy老师
会计准则上没有规定计入固定资产的金额,一般企业会根据自己的实际情况去判断,如果金额很小的(相对于公司的营收而言)可以直接记到费用。如果公司有规定多大金额直接计入费用,那就按照公司的要求执行,如果没有要求,按照上述情况执行。 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
这个医疗费最终是病人自己出吗? 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
计提和发放工资的会计分录 1、计提工资 借:管理费用 销售费用 dai:应付职工薪酬—工资 2、计提社保(企业部分) 借:管理费用 销售费用 dai:应付职工薪酬—社保 次月发放工资时的会计分录 1、发放工资时 借:应付职工薪酬—工资 dai:应付职工薪酬—社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 2、上交杜保 借:应付职工薪酬—社保(企业部分+个人部分) dai:库存现金/银行存款 3、上交个人所得税 借:应交税费—应交个人所得税 dai:银行存款 计提并缴纳个人所得税的会计分录 计提工资时并不涉及到个人所得税: 借:制造费用 管理费用 dai:应付职工薪酬 发放工资时,代扣个人所得税: 借:应付职工薪酬 dai:应交税费—代扣代缴个人所得税 银行存款(应发与个税差额) 交纳个人所得税时: 借:应交税费—代扣代缴个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:郭艳飞
记收入 查看全部回复
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答疑老师:小小
你这个是套现,有一定的风险 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
借固定资产dai银行存款。如果是一般纳税人取得的是专票要加应交税费一进项税。 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
种类是指记账凭证的种类,可以将记账凭证分为收款凭证、付款凭证和转账凭证;号数就过帐时对应凭证编号 结算凭证种类填写银行存款收支的凭据名称,例如:支票,汇票等 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
答疑老师:归朝杰
没有库存商品怎么销售的? 是不是本月完工产品没有结转入库或者采购的库存商品没有验收入库? 查看全部回复
答疑老师:丁老师CPA
增值税的各种附加,只有当月有应交增值税时才计提,如果当月没有增值税,就不用计提各种增值税的附加项目了。 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,先开具发票的为发票开具的当天,先收到租金汇款的为收到租金款的当天 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
正规企业是需要建账做凭证的 查看全部回复
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可以 查看全部回复
退休人员工资计入是管理费用-退休职工工资,提供劳务的工资计入管理费用-劳务费 查看全部回复
答疑老师:Amy老师
可以,开户行开公户的用户名是公司名字,跟法人有几个公司没有关系 查看全部回复
你好,是背面有调机票字样? 查看全部回复
首先检查一下差异在哪里,是不是有审计调整。找到差异做调整,把20年年初数调整跟19年年末数一致。 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
借固定资产清理 dai固定资产 查看全部回复
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还是按工资做,计入管理费用 查看全部回复
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公众号:会计宝
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