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答疑老师:哈哈老师
对,员工吃亏了,公司缴费比例高的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:账号正在注销中
你是之前没计提么? 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
自营的还是只搭建平台? 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
根据合同,如果合同签订的金额为不含税金额,开具发票时可以选择不含税金额;正常合同签订是都是含税金额 查看全部回复
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答疑老师:小小
你开票的时候金额采用复式记账 查看全部回复
答疑老师:小张
可以挂账其他应收款 查看全部回复
答疑老师:张老师
待批准前 借:待处理财产损溢 累计折旧 固定资产减值准备 dai:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查明原因批准后 借:其他应收款(赔款等) 营业外支出-盘亏损失 dai:待处理财产损溢 查看全部回复
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答疑老师:李钢老师
通过应付职工薪酬科目核算,然后根据实际情况转入相关损益或成本科目,比如管理费用,营销费用,制造费用等 查看全部回复
答疑老师:甘老师
他们还会开票过来吗 查看全部回复
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答疑老师:木言
这个要计入成本费用科目的,一般计入管理费用 查看全部回复
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借固定资产清理 dai固定资产 查看全部回复
答疑老师:patience
收到时 借银行存款 dai其他应付款 下拨时借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
记入到办公费里面就行 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
不要随工资表发 查看全部回复
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马上金四上线了,为了企业的财务,税务安全,不建议企业两套账 查看全部回复
答疑老师:高老师
提成本就是浮动数据 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
还是按工资做,计入管理费用 查看全部回复
别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
您好,可以让他们退回重开,这么开是不对的。 查看全部回复
公众号:会计宝
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