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答疑老师:patience
可以备注更改哪一年那一月几号凭证,原分录红冲掉,然后再写正确的分录 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
餐费不能抵扣 查看全部回复
答疑老师:venus老师
一般科目余额表和和财务报表对应,银行日记账和帐务里的银行存款对应 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
受益期在一年以内的记入待摊费用,受益期一年以上的记入长期待摊费用 查看全部回复
还有税金 查看全部回复
首先这个共享平台系统是A公司,你们提供服务,委托给施工方产生的费用计入主营业务成本 查看全部回复
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答疑老师:高老师
是买了股权吧 计入长期股权投资 查看全部回复
答疑老师:甘老师
问题可以描述得详细一点吗 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
先冲减暂估入库,然后按照发票再记账 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
跨年了没有? 查看全部回复
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答疑老师:易老师
多结转做红字分录 查看全部回复
答疑老师:andy老师
你们是事业单位吗?你说的是政府拨给你们的钱和缴纳五险的分录怎么写吗? 查看全部回复
不用调 查看全部回复
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借 管理费用 dai 银行存款/现金 查看全部回复
答疑老师:杨老师
就是按照财务制度应该有什么附件,就按照这个看缺不缺 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
你说的不是一样的吗?你想区分什么 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
正确的做法是把这无票的七万也做到账里,然后记入到其他应付款再转到实收资本里面是最正确的,这样账上登记和工商信息就是一致的了 查看全部回复
尾数可以直接计入最后一年的费用 查看全部回复
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答疑老师:李凤
代收代付? 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
没事,把错账改了,下次正常申报就可以 查看全部回复
公众号:会计宝
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