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答疑老师:andy老师
收到的有实缴资本就换成实缴制了 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
固定资产处置分录: 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 借:银行存款 dai:固定资产清理 应交税费应交增值税销项税额 借:固定资产清理 dai:资产处置损益(如为亏损分录相反) 查看全部回复
答疑老师:杨老师
账面不需要处理,所得税汇算清缴调整的就是按照会计准则计算和税法的差异 查看全部回复
答疑老师:微尘
有税费考虑税费 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
记入到管理费用工资 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
做管理费用 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
小企业会计准则的话 涉及损益类科目的 进利润分配一未分配利润 简单点的 可以把正确的发票直接放在去年 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
表示有未收上来的欠款。对方欠你们钱 查看全部回复
答疑老师:patience
一般纳税人 借 应交税费-应交增值税销项 dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
你们是投资方吗? 查看全部回复
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12月缴纳的2023年1月和2月的物业费,借 预付账款 dai银行存款等 查看全部回复
你们之前没有入账吗? 查看全部回复
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计入财务费用-汇兑损益 查看全部回复
计入销售费用 查看全部回复
答疑老师:许老师
和开具普票一样的处理方法,dai方记:应交税费—应交增值税就好 查看全部回复
需要 查看全部回复
答疑老师:夏老师
缴纳社保的会计分录: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应付款--社会保险费(个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
不需要处理 查看全部回复
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工人工资可以列工资表入账成本 查看全部回复
可以,如果费用已经发生,后收到的补助,可以计入营业外收入 查看全部回复
公众号:会计宝
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