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答疑老师:andy老师
你们购买的吗? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:颜老师
是不是发票与实际价款差几分钱 查看全部回复
答疑老师:小小
进项票按发票入就行 查看全部回复
答疑老师:许老师
如果你们公式设置为求和的话会结转到6月份的 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
一正一负冲销掉,可以先计入其他应付款 查看全部回复
答疑老师:venus老师
一般科目余额表和和财务报表对应,银行日记账和帐务里的银行存款对应 查看全部回复
答疑老师:绾绾
能具体描述一下问题吗 查看全部回复
对方开票金额大于你的应付账款么 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
先计提10月份社保公积金 公司部分,借管理费用社保 dai应付职工薪酬社保 个人部分,借应付职工薪酬工资 dai其他应付款社保 缴纳社保 借应付职工薪酬社保 其他应付款社保 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
您好,收入和成本是相互对应的 查看全部回复
答疑老师:杨老师
管理费用就行,就是计提社保的时候直接计提到费用 查看全部回复
答疑老师:孙老师
可以计入营业外收入,也可以冲减差旅费用,相当于是将来打折购票了 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
需要 查看全部回复
21年做费用挂账,22年报销冲挂账 查看全部回复
答疑老师:patience
如果收入很多,没有成本票要交税的。所以平时要注意手机成本票 查看全部回复
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可以的,在汇算清缴之前取得发票即可 查看全部回复
可以反结账回去重新结转 查看全部回复
答疑老师:甘老师
是小企业会计准则吗 查看全部回复
1、支付款项; 借;主营业务成本 借;应交税费-应交增值税 dai;银行存款 2、借;银行存款 dai;主营业务收入 dai;应交税费-应交增值税 3、缴纳税款: 借;应交税费-应交增值税 dai;银行存款 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
扣除绩效不做分录,直接按照扣除绩效后的工资计提 查看全部回复
公众号:会计宝
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