登录/注册
答疑老师:王苗苗老师
在的 查看全部回复
问答已结束!
浏览:5259 0赞 0评论 收藏
答疑老师:安叔老师
每日的账务处理,月末的对账工作: 月末计提各项费用,编制会计报表:资产负债表与利润表; 纳税申报: 整理归档资料: 打印整理会计凭证、装订凭证; 查看全部回复
你买他50000,然后你卖他30000,未付20000.应收和应付要分开, 查看全部回复
答疑老师:小福老师
收到货时 借:库存商品 dai:应付账款 扣款时 借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
因为别人需要 查看全部回复
可以的 查看全部回复
浏览:5258 0赞 0评论 收藏
答疑老师:微尘
是的 查看全部回复
答疑老师:Leaf
管理费用 查看全部回复
答疑老师:易老师
可以 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
这个需要向总工会申请的 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,可以记入到这两个科目 查看全部回复
浏览:5257 0赞 0评论 收藏
答疑老师:甘老师
应该是叫你把发票、银行流水、银行回单发给他们 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
年末要将本年利润结转到利润分配未分配利润中 查看全部回复
答疑老师:而已老师
红冲 查看全部回复
答疑老师:patience
浏览:5256 0赞 0评论 收藏
报废时: 借:固定基金 dai:固定资产 批复作为原始凭证 取得变价收入: 借:现金 dai:应缴财政专户款 上缴财政部门时: 借:应缴财政专户款 dai:现金 查看全部回复
答疑老师:高老师
参考这个吧 查看全部回复
公司付款没 查看全部回复
算 查看全部回复
销售费用 查看全部回复
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载