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答疑老师:税务师晓雨
多计提的冲减掉 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:李可可
但是想通过往来科目过渡一下,可以一张凭证上写两笔分录,比如,借 原材料 dai 应付账款-A,借 应付账款-A dai 银行存款,然后原始凭证付款单和发票一起附在后面。 查看全部回复
答疑老师:小土豆
调整思路:1.找到一个调整的基准(可以根据辅助账簿、据各种收入支出单据、实际盘点计算出正确的数)。2、逐笔核对找出差异原因。然后通过会计差错更正到账实相符。 差错更正的总体思路如下: 1、如果属于发现当期的差错,直接调整当期相关项目即可; 2、如果属于以前年度的差错,按照重要性划分: (1)不重要的前期差错,可以采用未来适用法更正; (2)重要的前期差错,应当采用追溯重述法更正,但确定前期差错累积影响数不切实际的 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
这些备品不用付款么? 查看全部回复
答疑老师:甘老师
跨月可以的 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
正常说毁损的货物退回,你们重新发货按照正常的销售货物开具发票 查看全部回复
答疑老师:高老师
借其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:绾绾
次月红冲金额用负数,-45000 查看全部回复
答疑老师:许老师
根据受益对象计入管理费用或者业务活动成本等 查看全部回复
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电子发票报销入账,可以通过系统软件,将电子发票打印出来,按照传统的方式进行粘贴报销,并作为附件进行相应的入账。因为电子发票同普通发票一样,纳税人识别号、印章以及名头等信息一应俱全,所以真正的电子发票打印出来后,可以直接报销入账。 查看全部回复
答疑老师:patience
你根据实际的支出入账,汇算清缴的时候调出来 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
啥意思是睡眠账户吗? 查看全部回复
答疑老师:杨老师
做红字冲未开票收入,再重新做开票收入 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
员工和谁签订的合同 查看全部回复
答疑老师:Leaf
如果是行政事业单位,对应到其他支出 查看全部回复
答疑老师:venus老师
你们的费用摊销是指什么 查看全部回复
只要是真实的,跟公司经营相关的支出,可以入账的 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
更正申报 查看全部回复
如果是用于集体福利的专票,借管理费用等 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
供应商开红字发票红冲产品不对的发票,然后按正确产品开票 查看全部回复
公众号:会计宝
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