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答疑老师:甘老师
现金是负的,需要查明细账看凭证录入是否有误,根据原因调整 查看全部回复
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答疑老师:patience
进口增值税可以抵扣 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
同学你好 借:银行存款 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
答疑老师:微尘
有税费考虑税费 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好,12月的应交增值税在下年的元月份缴纳 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
计入到七月份账里就行 查看全部回复
红冲暂估凭证,按正式结算价重新入账 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
上个月如果计提了,就借应交税费-印花税 城建税 教育费附加,dai银行存款,如果没有就先借税金及附加,dai应交税费-印花税 城建税 教育费附加, 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
按照实际情况做 查看全部回复
答疑老师:易老师
借以前年度损益调整dai应付职工薪酬社保,借利润分配未分配利润dai以前年度损益调整 查看全部回复
答疑老师:venus老师
同学计提 借:管理费用——工资 dai:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——社保 借应付职工薪酬——工资 dai其他应付款——社保/公积金 应交税费——代扣代缴个人所得税 银行存款 查看全部回复
开票了吗? 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
公司开出劳务派遣的发票并提供了劳务派遣服务,应确认为营业收入,根据款项是否收回确认应收账款或银行存款 查看全部回复
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A公司的应收款项收不回来计入营业外支出 查看全部回复
可以 查看全部回复
是外贸的还是生产企业进出口? 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
重新建账,以前的账不接起来嘛? 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
没有发票正常记账就好了,尽量是要求取得发票 查看全部回复
答疑老师:夏老师
可以先记入往来科目,待收到发票后再调整 查看全部回复
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