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答疑老师:Amy老师
有发票来了吗?没票涉及到费用要纳税调增 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:清岚
金额大吗 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,当时计提咋计提的,麻烦发下 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
冲回是怎么冲的? 查看全部回复
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答疑老师:张老师
汇算清缴前取得发票了就不用转出 查看全部回复
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答疑老师:高老师
不是企业会计准则吧 查看全部回复
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如果帐上挂有法人的其他应收款,可以 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
如果是实际发生的,账务上不做处理 查看全部回复
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可以红冲,但是如果是因为一些税法上不能扣除的超额福利费招待费啊这些红冲到话,报表上的费用就减少了,跟实际情况就不符了 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你好同学,可以通过反结账,调整到去年12月份 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
什么意思, 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
不用 查看全部回复
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答疑老师:许老师
你们是企业会计准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
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纳税调增没有补缴企业所得税吗? 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
是忘记计提今年的吗? 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
请问涉及到这张发票去年的凭证怎么出的,企业执行的是否为小企业会计准则 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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福利费看工资 查看全部回复
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答疑老师:Yan
就是2019年汇算清缴多计费用了 查看全部回复
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你好,借以前年度损益调整 dai应交税费应交企业所得税 借利润分配未分配利润 dai以前年度损益调 缴纳 借应交税费应交企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
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公众号:会计宝
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