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答疑老师:哈哈老师
您好,有问题您请说 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
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您好,工资正常计提,社保公积金按照调整后的基数来计提 查看全部回复
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计提工资,借:管理费用/销售费用等(根据员工部门)15000 dai:应付职工薪酬—工资(9月应发)15000 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
不属于 查看全部回复
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暂估结转成本和发票金额一致吗? 查看全部回复
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员工借款先计入其他应收款,等后续办证费用下来后再冲减,产证办理费用一般需要客户承担,等后续收回的时候再冲减借款 查看全部回复
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您好,在2024年做账 借以前年度损益调整 dai银行存款/库存现金 借利润分配-未分配利润 dai以前年度损益调整 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
一个是当时就收到款确认收入了,另一个是之前确认收入了但是还没收到款挂账应收账款,后期收到款了再冲减 查看全部回复
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具体业务是什么 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
月末货到票未到 → 按价税合计金额暂估入库 → 次月初红字冲回(或收到发票时冲回) → 收到发票后按正常程序入账。 查看全部回复
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之前说过这个公司的收支不是通过公司公户,应该是通过其他账户,所以是通过其他应付款核算 查看全部回复
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公众号:会计宝
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