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答疑老师:andy老师
计提社保,借管理费用等 公司部分 dai应付职工薪酬-社保 缴纳社保,借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人部分 dai 银行存款 发放工资时,不考虑个税,借 应付职工薪酬-工资 dai 其他应收款-个人部分 银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
B给你们付款了10000 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,什么原因造成这样的 查看全部回复
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您好,具体什么业务呢 查看全部回复
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- 若为原有隔断的损坏维修、局部更换,且金额较小,计入维修费科目(如“商品和服务支出-维修(护)费”); ? - 若为新安装隔断、整体更换,或金额达到固定资产确认标准,需计入专用材料科目 查看全部回复
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您好,您说的之前开的是什么时候开的? 查看全部回复
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您好,可以把发票发来看看 查看全部回复
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您好,当年进项税额转出的会计分录为:借:相关成本费用/资产科目;dai:应交税费——应交增值税(进项税额转出)。 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
股东应出资60万实际出资了25万,完成了出资义务的41.67%,那股东2 如果也需要完成这么多的话,41.67%*40=16.67万 查看全部回复
装修费可以入长期待摊费用 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
这样是简便处理,直接计入成本,一般不规范,收到发票可以结转成本或者计入库存商品里。因为未支付不用银行存款 查看全部回复
您好,记入到预付账款里面 查看全部回复
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借 财务费用-汇兑损益 dai 应付账款 查看全部回复
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您好,绩效奖金属于工资薪金的一部分,也是需要计提的 查看全部回复
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收到 查看全部回复
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提现的全部调整下借银行存款 dai应收账款 账单收入借应收账款 dai主营业务收入 查看全部回复
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意思是收入是需要确认的 查看全部回复
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是公司付款吗,是付的什么款 查看全部回复
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公众号:会计宝
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