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老师 我想问一下系统进销存退货已开票要怎么处理,我们系统是不留库存的客户要出多少货 我们就从总公司也是我们供应商入库多少出货,7月跟总公司供应商采购了一批 月底对账已给我们开专票,我们7月给客户出货的8月初已对账开票,8/15前报税我已抵扣了供应商开的专票,现在客户有个10K数量的要退货,退回来我们也要退回去给供应商,现在我要怎么处理呢#其他行业#
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老师,我们总公司再山东,再北京成立分公司(分公司一点业务都没有,单纯为了给北京的几个员工交社保),总分公司做了企业所得税汇总备案,现在关于人员费用问题,处理方法是,工资社保费用是入到了总公司,但是钱转到北京分公司,由北京分公司代付,分公司只有流水,没有费用;日常分公司人员的报销款直接开的总公司的发票,再总公司报销的这样操作有问题吗#其他行业#
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老师你好,我公司有几个临时工上不了保险,找了一家个体户给代办的保险,原来给临界时工开工资都是用现金开,现在个体户让我公司把工资打到他们账户,然后再给我们开发票,这样做不合规,我想问一下,怎么做税务能合规#其他行业#
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老师,你好,我们公司是总公司老板出资设立的,两个公司不在同一个地区,我们公司法人不是他。现在我们公司答应了政府一个月开票三百多万,但是我们公司没有那么多业务。然后总公司那边就想了一个办法,把原来是总公司的供应商,变成了我们公司的供应商,我们去采购了再卖给总公司,收一点价差,分别也签订了采购合同和销售合同,供应商和总公司在一个地区,所以就直接送货给了总公司,这样我们公司算不算是虚开发票呢?财务负责人会有什么风险呢?谢谢老师#其他行业#
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