正在加载...公司有劳务公司派过来的员工,公司现在要采购福利品有派遣员工的份,这种情况下怎么处理合适呢。我看之前会计让商家把属于派遣员工的福利发票开给派遣公司的,然后派遣公司按照差额计税方法开发票到本公司了。我总感觉很奇怪,能不能直接叫福利品商家把发票全额都开到本公司#其他行业#
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老师您好,我想问一下,我们是制造业,筹建前期我们发生了一部分基建费用成本,无法取得发票,当时为了入账直接挂到了其他应收款里,现在我们正常生产了,想处理这部分费用怎么处理?可以转到在建工程里然后按月摊销,等次年所得税的时候做调增吗?这种有风险吗?做法正确吗?#其他行业#
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交接回来的帐 企业所得税资产一直有填数据 但是不知道资产是什么 #其他行业#
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你好,我们公司过户了车辆,开票收入5000,可是还有1000折旧,做账固定资产清理4000,转入资产处置损益,但是我们税务的季度财报没有这个科目,年报的有,为了防止税务数据偏差,就换成了营业外收入,现在税务打电话来说我增值税收入跟所得税营业收入有偏差,这种的情况说明怎么写啊?#其他行业#
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