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答疑老师:王苗苗老师
当时是怎么入账的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
您好,由于对方不要发票,你们也没开发票,所以申报的时候按照未开票收入申报纳税就成 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
您好 查看全部回复
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那货退了吗 查看全部回复
在30行其他费用里加上2997,总体调增金额是不变的,税款没有变化,想不明白是为什么会没有变化,首先本身招待费超扣除限额了,超了300103.86,超的本来都做纳税调增了。现在只不过招待费减少了2997,对应的调增的少2997 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
这个只是作为交易依据,增值税无法计算 查看全部回复
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管理费用和营业外支出最后都结转到了利润里 查看全部回复
为什么要扣服务费 查看全部回复
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您好,能否有问题能帮您解决吗 查看全部回复
如果汇算清缴前这个发票还未收到,汇算清缴需要把这笔费用调减即可, 查看全部回复
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您好,您开了红字发票,然后按照截图的会计分录做负数的会计分录就成 查看全部回复
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开票内容是什么 查看全部回复
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可以申报的 查看全部回复
答疑老师:甘老师
计入管理费用-福利费 查看全部回复
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您好,有什么问题可以先说说看看能否帮您解决 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
您好,年报的具体什么问题 查看全部回复
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您好,如果对方之前开过发票的话,你也可以让对方提供发票的复印件给你们盖章之后入账 查看全部回复
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在的 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
从业人数也是填写的平均值 查看全部回复
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你好,可以检查一下和你的财务报表填写一致的话就可以继续申报。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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