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答疑老师:王苗苗老师
分录没问题,对的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
您好,您的意思是你们收取对方运费了吗? 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,销项金额按照开票金额来填,进项也是按照本月认证金额的哈 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
取得虚开发票不能税前扣除的,将这部分业务招待费全部做纳税调增,填在纳税调整明细表的填在第30行“(十七)其他”。剩余的取得合规票据的业务招待费,按照税法上的规定计算扣除 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
帮别的公司收过2万元,意思是代收款项,到公账上应该有手续费吧,借 银行存款 财务费用-手续费 dai 其他应付款。 查看全部回复
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您好,具体有什么问题 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
5% 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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走私账是有一定的风险的 查看全部回复
您好,借管理费用/销售费用-辞退福利 dai应付职工薪酬辞退福利 借应付职工薪酬辞退福利 dai银行存款 查看全部回复
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不需要填增值税,计入企业所得即可 查看全部回复
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您好,您这个是什么问题呢 查看全部回复
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是的,专普都可以开的 查看全部回复
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包材属于辅料 查看全部回复
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合计没超30万 查看全部回复
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现在我们想每付一笔钱,就让乙方开具一次正式的增值税专用发票,可以吗,可以的 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好:30栏填写纳税人本期缴纳上一税款所属期应缴未缴的增值税额。 查看全部回复
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200-40=160 查看全部回复
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你好,代扣代缴个税时公司的义务 查看全部回复
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公众号:会计宝
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