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答疑老师:高老师
不能,按公司新名称开票 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:andy老师
是的 查看全部回复
答疑老师:甘老师
小规模企业继续享受增值税免税 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
直接打出来,或者截图出来 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
你在6月申请当月变更为一般纳税人 6月变成一般纳税人之前没有任何业务 是可以抵扣之前4月开具的进项税发票的 你先登录增值税认证平台 看看有没有这一张发票 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学 咱们是什么企业? 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
开具发票是经营者的法定义务经营者为消费者提供购物凭证或正式的发票,是经营者必须履行的义务,如果违反了这一法定的义务,经营者是要承担相应的法律责任。消费者因此可以向税务机关举报,责令其限期改正,可以并处一万元以下的罚款。 查看全部回复
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答疑老师:xinyue
12月工资在1月发放,就在2月申报个税哦。 查看全部回复
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答疑老师:清岚
看你用于什么项目 查看全部回复
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答疑老师:许老师
没有其他成本费用发生吗 查看全部回复
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1. 购买方未做账务处理,销售方申请红字发票: 进入开票软件,点击“发票管理”——“负数发票”——“增值税专用发票负数申请单”,填写“购买方”信息,在下拉菜单中选择“未做帐务处理”,点击“下一步”,在“开具原因”的选项中选择“未及时会款/所售商品退货”等,选择“下一步”,点击“确认”,选择“未开具”,上传“增值税专用发票认证结果通知书”(销售方),选择“下一步”,填写发票信息并点击“确认”。 2. 购买方已做账务处理,销售方申请红字发票: 进入开票软件,点击“发票管理”——“负数发票”——“增值税专用发票负数申请单”,填写“购买方”信息,在下拉菜单中选择“已做帐务处理”,点击“下一步”,在“开具原因”的选项中选择“未及时会款/所售商品退货”等,选择“下一步”,点击“确认”,选择“已开具”,上传“增值税专用发票认证结果通知书”(购买方),选择“下一步”,填写发票信息并点击“确认”。 查看全部回复
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答疑老师:patience
增值税一般在2%左右,企业所得税在0.5%-1%左右,仅供参考。每个行业的税负率是不同的 查看全部回复
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dai方 查看全部回复
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答疑老师:小黑
有月度有季度,看你当时核税的时候是季度还是月度 查看全部回复
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当月的可以作废,跨月的冲红 查看全部回复
你去年年报了的话,一季度盈利是可以补亏的 查看全部回复
不能,11月全额进固定资产 查看全部回复
答疑老师:夏老师
可以打航天客服给你查询下到期时间 服务期的时间 是多久到多久 或者看下你的服务费发票上面是否有注明 查看全部回复
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同学你好,是第几个月了 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
税收统筹是指纳税人站在企业战略管理的高度,在符合国家法律及税收法规的前提下,选择涉税整体经济利益最大化的纳税方案,处理生产、经营和投资、理财活动的一种企业涉税管理活动 查看详细答案 查看全部回复
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