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答疑老师:甘老师
稍等,我给你找找,平台有这方面的课程讲解 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小小
应该是第二列的信息包含在第三页里面,你仔细看一看 查看全部回复
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答疑老师:许老师
A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表 查看全部回复
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答疑老师:patience
哪个税报错了 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
已经申报成功了,就作废不了 查看全部回复
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按调整后利润总额计算纳税额。应纳税所得额=收入总额-(不征税收入+免税收入+各项扣除+允许弥补的以前年度亏损)。合理的支出准予在计算应纳税所得额时扣除。乘以所得税税率。 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
是的,企业所得税年报截止到5.31号 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
是关联业务么 查看全部回复
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答疑老师:高老师
利润=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入+补贴收入+投资收益(等)-主营业务成本-其他业务成本-营业外支出-税金及附加-管理费用-销售费用-财务费用 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
你试试看 去电子税务局看看税款缴纳界面 有没有 查看全部回复
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填0.001 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
填本年的折旧摊销金额 查看全部回复
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同学你好 不可以报销 税前扣除普票必须是你公司单位抬头且包含税号,专票需要包含名称、税号、地址、电话开户行账号等,个人抬头不允许税前扣除! 查看全部回复
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你哪里有不明白的地方 查看全部回复
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答疑老师:林宝辉
不含100,含150 查看全部回复
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答疑老师:归老师
就把税务申报系统中那一堆表填一填提交了就可以 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益 查看全部回复
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资产总额不超过5000 人数不超过300 利润总额不超过300万 查看全部回复
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如果不存在调整项和以前年度未弥补亏损时,企业所得税应纳税额=利润总额*税率-已预交的税费 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
是的 查看全部回复
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