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答疑老师:夏老师
第一种情况就是你是应该按季申报在你的税局系统里,你的税种信息没有更改。第二种情况就是你选择了按月申报。因为小规模纳税人可以选择按月申报。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:venus老师
不算,你们以差价确认收入 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
你开票给甲方正常开就好,与银行没有关系 查看全部回复
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答疑老师:高老师
变更法人与每月领票量没关系 查看全部回复
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答疑老师:mila老师
您好,当月的发票才能作废,跨月的要开红字申请单 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
是的,在纳税申报结束前认证的所属期是属于七月份的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
你出售材料,不是应该你开发票么 查看全部回复
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是的,谁的业务,谁签合同,谁开票 查看全部回复
答疑老师:许老师
将实际抵减部分计入其他收益或者营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
要算什么呢 查看全部回复
答疑老师:清岚
别人开给您的发票,不是您开的发票 查看全部回复
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这个需要学习一下报表分析和风险问题 才能判断 查看全部回复
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带上身份证,税盘,公章大厅解锁 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
看下你的发票开票时间锁死在10月25日美元 查看全部回复
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设备款发票的名称和税率是多少 查看全部回复
你们以佣金为收入申报纳税 查看全部回复
可以临时超范围开具发票,建议增加营业范围 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
什么行业,税率是几? 查看全部回复
那应该缴纳的增值税=20000/1.13*0.13=2300.88元 查看全部回复
红字信息和蓝票不一致,对照看一下 查看全部回复
公众号:会计宝
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