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答疑老师:小妮老师
你们是开票方还是收票方、 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
对,主要是看营业执照经营范围 查看全部回复
答疑老师:patience
你说的是什么税种,增值税么。如果未开票且未发生未开票收入,就是0申报。 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
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答疑老师:杨老师
你想计算还有多少未认证抵扣的进项税吗? 查看全部回复
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答疑老师:清岚
应交增值税=销项-进项税 查看全部回复
答疑老师:venus老师
主要收销项税额,进项税额,和转出 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
这是进项税额可以抵扣你所开具的销项税额,不是根据这个来倒推开多少销项发票 查看全部回复
答疑老师:许老师
酒一般是用作业务招待,不可以抵扣 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
理论上是可以查询到2017年的发票的 查看全部回复
不是免所有的税。 2022.4.1后,小规模纳税人原适用3%征收率的项目开具普通发票免税,开专票不免税 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
暂时还可以按1%的优惠税率的 查看全部回复
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现在政策有个汽车维保是现代服务业,一般纳税人是6个点,可以分离出来这部分业务 查看全部回复
答疑老师:李凤
全电发票的什么问题呢 查看全部回复
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只要是真实的业务往来可以开具的 查看全部回复
自产自销免税 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:高老师
销项税额=不含税金额*13%,含税金额=不含税金额*(1+13%) 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
不可以 查看全部回复
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是开电子发票么,电子发票领取可以在电子税务局申请 查看全部回复
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