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答疑老师:Amy老师
11月份以前的进项专用发票没有了,那这个税必须要交了。12月份开进来的进项专用发票只能用来抵扣12月份以后的销项。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Leaf
可以 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
你好 查看全部回复
答疑老师:小小
今年的小规模开免税发票的政策是到2022年12月31日 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
如果差旅费是采用包干制的,可以直接填写差旅费报销单, 餐费补助可以不要发票,当然也有个别地区税局要求要取得发票,具体看你们的审计怎么说,如果是真实的业务,税局也认可,那么审计不应该找事 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
没问题,可以去领票了 查看全部回复
答疑老师:梦梦老师
税负率=当期应纳增值税/当期应税销售收入 查看全部回复
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答疑老师:高老师
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答疑老师:杨老师
是纸质的普通发票吗? 查看全部回复
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你好,进项税额在申报前认证确认就行,销项不需认证 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
录完保存一下。 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
不太可能 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
跨年发票开错,可以退回叫对方开红字发票,然后开正确的发票 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
是的 查看全部回复
不能作废,只能红冲 查看全部回复
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借管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人) dai现金等 查看全部回复
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对的 查看全部回复
可以的 查看全部回复
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注册小规模收入不满45万元可以免增值税可以 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
公众号:会计宝
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