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答疑老师:tammy老师
可登录后通过选择”我要办税”,进入”代开增值税专用发票”,申请代开增值税专用发票。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
销项税=不含税收入*适用税率 进项税=含税金额/(1+适用税率)*适用税率(涉及农产品等需要单独考虑) 查看全部回复
答疑老师:patience
如果有货物接收单之类的也不怕,可以先暂估库存入账,结转成本。税局问的话把合同,接收单之类的证明提供一下 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
是的,没有抵扣的话,就是要交税 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,可以入帐,可以抵扣 查看全部回复
专票就填专票栏,没超过45万部分的普票收入填第10栏,超过部分的普票收入填第12栏 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
红冲后 抵扣当月销项税就行 查看全部回复
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误点了,没有填就不影响你申报的 查看全部回复
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答疑老师:清岚
不能抵扣进项税 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
可以 查看全部回复
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一般纳税人提供非学历教育服务,可以选择适用简易计税方法按照3%征收率计算应纳税额。 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
是的 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
你们是收入超500万自动转的,还是申请转的 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
随便取那个自助售票机都可以打印 或者找个代收点 付5元手续费也可以开出来 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
进项税转出就是你们这笔业务的进项税税额 查看全部回复
答疑老师:Yan
开票是3%,收入填的是含税收入/1.03,,减征2%的记入营业外收入,但由于跨年,需要用利润分配-未分配利润科目进行处理 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
税负率并没有准确的数值或者区间,根据企业情况缴纳就行 查看全部回复
查看库存商品明细账 查看全部回复
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答疑老师:易老师
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答疑老师:许老师
建议根据公司实际业务情况取得进项发票 查看全部回复
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