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答疑老师:tammy老师
就是你取得的专票,有一张被对方冲红了 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:孙老师
供应商那边应该是有一定的留抵发票 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
更正申报就会退回了 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
生产金额?可否截图看一下 查看全部回复
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您好,申报表上应交增值税不可以出负数负数的是通过不了的。两种处理方式,一种是和你们税管员沟通让他在后台给你比对通过,第二种的话就这里填写零,等什么时候有专票收入的时候再抵减,这两种方式都需要事先和专管员沟通一下 查看全部回复
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答疑老师:许老师
对方是一般纳税人吗? 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,可以从两方面进行筹划: 1.企业直接从业务的根本来解决成本发票的问题。没有成本发票,无外乎就是没办法从合作方或是供应商处获得,那只要企业从供应商处获取发票,那就可以很好的解决这方面的问题, 查看全部回复
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可以这个月继续红冲 查看全部回复
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企业之间的借款利息收入需要缴纳增值税。出借方作为其他业务收入处理,借款方作为财务费用处理 查看全部回复
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方法一:根据发票代码,发票号码,开票日期等在发票查验平台查询这张发票,上面应该有显示 方法二:直接问供应商或者根据这家供应商开给贵司的发票查找金额相同的蓝字发票 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
不太可能 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
你的意思说账面上应交税费进项大于销项是留底的 , 但是实际应该是平的, 应交税费是0 , 那你把应交税费明细账打印出来 ,挨个对 ,那个地方造成的不平衡 ,与增值税申报表 ,挨个月份去核对, 电子税务局的申报表不会错 ! 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
4月份之后开具专票都是3%了 查看全部回复
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答疑老师:patience
是跳到了第12栏其他免税销售额么,减免税表需要填写 查看全部回复
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全部填在小微企业免税销售额那里 查看全部回复
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答疑老师:清岚
增值税根据开票系统的数据申报 查看全部回复
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发票已申请退税,然后你们让对方重开了? 查看全部回复
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①虚开的增值税专用发票;②不合规的增值税专用发票;③用于简易计税方法计税项目、免征增值税、集体福利或者个人消费购进货物、服务、无形资产和不动产取得的增值税专用发票不能抵。④非正常损失的购进货物,以及相关的加工修理修配劳务和交通运输服务。等 查看全部回复
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答疑老师:高老师
在增值税服务平台上可以勾选认证的发票都可以抵扣 查看全部回复
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你好,一般不能,因为月底出口的报关单有可能没有电子数据传到税务局 查看全部回复
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公众号:会计宝
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