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公司第一次做报表,由于期初不平,通过“以前年度损益”进行调整后结转到“未分配利润”现在要结转期初的”在建工程“和”预收账款“分录怎么做?需要对利润分配进行减少或者增加嘛?#出纳#
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购买方采购商品,应该向销售方要普票还是专票呢 ,销售方说只能开普票怎么办#出纳#
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我们是9月新成立的一般纳税人,现在是装修阶段,预计到明年才会有收入,但是已经收到了十几万的专票,有费用,有固定资产,这个发票是收到当月就记到应交税费-进项税,到年底留抵进项税太多,税务局会查吗?如果不记进项税,都挂往来,明年有了收入在抵扣是不是也不行,发票是不能跨年吗?#出纳#
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从公账转汇算清缴费的时候,用途可以选劳务费吗,还是选其他#出纳#
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