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去年的账务,我公司给对方公司开票5万,对方公司付了两万的款,对方公司又给我公司开了3万的票作为销售退回,多开了一万,去年会计已经入账,借:主营业务成本和增值税进项税合计3万,贷应收账款-3万,这样做账对吗?问题是多退回的一万现在如何做会计分录调整呢?请老师写出调整的会计分录#出纳#
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我想问下,印花税申报,我4-6我们业务一共签订了7个买卖合同合同,我想问下这个应税凭证名称,应税凭证书立日期,和凭证编号,怎么填写了,是7个都要填写上去嘛?然后实际结算那一行添加7行,一行就填写一个合同的含税合同金额吗?#出纳#
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我新公司开户成功了,不知道怎么去社保开户#出纳#
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老师,我想要问下,现在做汇算清缴有两个问题,一是去年12月份的时候有一笔业务,为了不预交企业所得税,多结转了成本,现在要怎么调账呢?是直接调增还是改12月份的账呢?二是公司的房子出租,需要结转成本吗?原先是做到管理费用里面了,这个要怎么改呢?#出纳#
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