正在加载...我公司刚接收了一个项目,但关于电费的事情没有沟通好,因此就产生了电费。10月份电费到期,经政府调解,由其他两家负担,但由于电业局催的不行,两家公司未付款,领导说先用我们的经费支付,所以,10月16日支付电费金额为35000。#出纳#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
老师,我用其他应付款购买固定资产,要怎么做分录,体现其他应付款减少#出纳#
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我单位在银行激活开具银行承兑汇票业务,请问账务该怎么处理?1.一般户100万转入保证金账户,2.单位收到一张电子银承汇票,面值187462元。但只能入资产池9800元,因为对方在这个银行暂时额度用完了3.我公司就把这100万➕9800,开具了一张汇票1009800元#出纳#
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我是购买方收到销售方的销项负数发票,进项税已经抵扣,原始做账:借 原材料(正数) 应交税费-增值税进项税额 (正数) 贷 应付账款-某公司 (负数),收到红字时做账:借 原材料 (负数) 贷 应交税费-增值税进项税额 (正数) 应付账款-某公司(负数),对吗#出纳#
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9月份开修车发票22446,其中材料款15240,管理费4920,工时费2286,城建税印花税增值税已交,10月份给打款。借应收账款(材料,管理工时) 转 修理成本外加工(材料工时) 其他应付款管理费 贷修理收入外加工 应交税费应交增值税#出纳#
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我单位3月31日付银行电汇手续费92.4元 借 预付 贷 银行 我4月22号收到银行电汇手续费的发票 借 财务费用 贷 预付 我应该把发票粘到3月的付款单上还是作为4月份?#出纳#
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销售人员报销话费,提供的是个人名称的话费发票,这个能够报销入账吗?#出纳#
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