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五月末 做 转出未交增值税分录 ,但是进项税发票是放到六月初去做的,所以实际应结转的金额和财务软件自动生成的金额是不一致的 。请问老师是应该按照实际缴纳的增值税金额来结转还是按照自动生成的数据呀?#出纳#
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请问用应收票据质押办理应付票据付款应该怎么做账务处理?在用友的操作流程该怎么做呢?#出纳#
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公司购买小程序是无形资产吗?如果是的话,摊销几年?#出纳#
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事业单位做政府年度报告,在审核校验的时候显示,资产总额,负债总额,费用总额较上年增减变动幅度超过30%,这个是因为上年底财政调账导致的,然后需要写说明,但是不好直接说是因为财政调账导致的,该怎么委婉的说这个事呢?#出纳#
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