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答疑老师:杨老师
印花税计税基础是合同金额,与发票无关 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:燕子老师
是的, 查看全部回复
答疑老师:李可可
对方要我先把0.2的差额付给他,借 其他应收款 0.2万 dai银行存款 0.2万 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
计入当期销售费用 查看全部回复
答疑老师:patience
计提什么,收到发票正常入账就可以了 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
可能是为了走账也可能是公司的开票内容不在公司经营范围内,找其他公司代开发票是不合规的 查看全部回复
答疑老师:甘老师
收到租金吧? 查看全部回复
答疑老师:小小
总工程款减总伙食费和总工资后,按比例算出甲乙的利润,最后借款再互相还就行了 查看全部回复
我查了状态,客户未抵扣票,我直接开了红字信息确认单录入,然后就直接开了红票出来了对吗?如果对方没抵扣没点入账的话,可以的,可以不用对方确认,数电票是在电子税务局办理的。部分退回的话,原发票全部红冲然后重新开具发票 查看全部回复
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为什么要做进项转出 查看全部回复
答疑老师:andy老师
借:劳务支出等 dai:银行存款 查看全部回复
1月份开始 查看全部回复
委托方,借 委托加工物资 dai 原材料 查看全部回复
年终年尾支付时可以一次性计入当期费用 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
是的,你是小规模纳税人,那么现在四月份去申报上一个季度的税费,跟这个月开票没有关 查看全部回复
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是原来收到的蓝字发票冲红了么 查看全部回复
有申报增值税么 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
看持股比例 查看全部回复
收到 查看全部回复
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你好,具体需要咨询什么问题呢 查看全部回复
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