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答疑老师:安叔老师
本年利润科目年底12月结转至利润分配科目的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
借 其他应收款-定金 2000 dai 银行存款等 2000 查看全部回复
答疑老师:李可可
不一定 查看全部回复
答疑老师:andy老师
修改汇算表 查看全部回复
可以的 查看全部回复
答疑老师:木言
答疑老师:甘老师
是不是收到政府的购置税补贴 查看全部回复
答疑老师:patience
都可以,发票能粘贴在原始凭证单上,因为报销单的样式多种多样,发票比较少的情况下,可以粘贴到报销单上。 查看全部回复
答疑老师:杨老师
收到 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
在 查看全部回复
1借其他应收款-备用金5000dai银行存款5000 2借销售费用-业务招待费1600 dai银行存款1600 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
你好 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他业务收入或者营业外收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
如果公司刚成立还没开始经营的话,发生的日常费用可以先记到开办费,后面可以设明细科目,记详细的费用 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
第一个月且没有专项附加扣除的话(12000-5000-482.42)=6517.58*3%=195.53 查看全部回复
答疑老师:蓝老师
9月开票?申报应该在10月 查看全部回复
答疑老师:燕子老师
会的,下月申报增值税,主表第13栏上期留抵退税额会显示191606.09元,15栏免抵退应退税额会显示43280.86,然后17栏应抵扣税额合计就会少43250.86元 查看全部回复
需要做税务登记的 查看全部回复
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A公司转款给法人个人 借:其他应收款 -法人 dai:银行存款 查看全部回复
我5月份做过分录,可不可以5月分录删掉,当没收到发票,没有勾选进票。这样不用做一正一负分录,可以的 查看全部回复
公众号:会计宝
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