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答疑老师:安叔老师
在贴现的时候才需要支付利息 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:tammy老师
报销可以,但是在汇算清缴节前,这个收据还是没有以发票形式来,是要做纳税调增 查看全部回复
答疑老师:张老师
应该是分期计入管理费用 查看全部回复
答疑老师:李可可
收据的内容是什么 查看全部回复
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余额,期初余额加借方,减dai方,后的金额填的 查看全部回复
答疑老师:andy老师
你们支付的这个模具费用是使用费吗? 查看全部回复
发放绩效后面应该会付的有表单之类的吧,绩效怎么算的,剩余多少。我觉得可以用表单附在后面比较好 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
你们是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
答疑老师:甘老师
摘要:“收到厂房物业管理费” “支付厂房物业管理费” 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
跟新建厂房相关的支出记到在建工程 查看全部回复
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借 销售费用-广宣费 应交税费-应交增值税进项 dai 应付账款 31470,借 应付账款 31470 财务费用-现金折扣 -470 dai 银行存款31000 查看全部回复
答疑老师:patience
公司是一般纳税人么,发票总金额是100*1.06元么 查看全部回复
可以计入管理费用-办公费 查看全部回复
本来就是会计审核啊 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
以下是根据你提供的资料进行的账务处理: 收回省属大学教育专项经费结余资金 - 财政总预算会计: - 借:国库存款 300000 - dai:应付国库集中支付结余 300000 - 同时, - 借:一般公共预算本级支出 -300000(红字) - dai:国库存款 -300000(红字) 将收回的存量资金调剂转作对省属医院的医疗研究项目拨款并支付款项 - 财政总预算会计: - 借:一般公共预算本级支出——卫生健康支出 300000 - dai:国库存款 300000 - 同时, - 借:应付国库集中支付结余 300000 - dai:调入资金——一般公共预算调入资金 300000 以上会计分录遵循了财政总预算会计的相关规定,对财政资金的收支和结余情况进行了准确记录。在实际操作中,还需根据具体的会计制度和财政管理要求进行详细的账务处理和核算。 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
23年的费用24年才入账的话 借:以前年度损益调整 dai:银行存款/应付账款 发票是法人名,属于不合规的凭证,不能所得税税前扣除 查看全部回复
第四季度利润是负的,总的利润是盈利的还是亏损的 查看全部回复
答疑老师:杨老师
可以,工程施工-间接费用 查看全部回复
可以 查看全部回复
相当于b公司自己付的,但是实际是a公司付的所以dai方其他应付款 查看全部回复
公众号:会计宝
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