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答疑老师:许老师
可以的,属于研发费的其他相关费用 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
补缴税款 借:应交税费-应交增值税-进项税额(辅助:一般项目,金额负数) 借:应交税费-应交增值税-进项税额(辅助:即征即退项目,金额正数) 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 交滞纳金 借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:高老师
是的 查看全部回复
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你好,用于集体福利的材料增值税作进项税额转出处理 查看全部回复
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答疑老师:官方回复
您好!首先登录海南省电子税务局,通过“我要办税——发票使用——发票票种核定”模块办理发票票种核定事项。 增值税发票票种核定事项办结后,纳税人先通过“我要办税——发票使用——增值税税控系统专用设备变更发行”模块办理增值税税控系统专用设备变更发行业务(该业务也可在办税服务厅办理),再通过海南省电子税务局的“我要办税——发票使用——发票领用”模块办理发票领用业务。 如果您有哪里不清楚的,可以继续追问 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
技术服务费是六个点 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
可以计入管理费用 查看全部回复
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答疑老师:Karina老师
你好 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
当期勾选认证时勾选认证不抵扣,然后账务处理全额入费用即可,不用做进项税额转出 查看全部回复
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答疑老师:小黑
只有季报,年报 查看全部回复
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这50万是用于后期购入设备的? 查看全部回复
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如果是委外研发,可以 查看全部回复
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在研发费用或研发支出下面建立明细科目,在台账模块按照明细科目及时输入数据就好 查看全部回复
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借:财务报表 dai:应付利息 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
根据《国家税务总局关于进一步优化增值税优惠政策办理程序及服务有关事项的公告》(国家税务总局公告2021年第4号)规定,纳税人适用增值税减征、免征政策的,在增值税纳税申报时按规定填写申报表相应减免税栏次即可享受,相关政策规定的证明材料留存备查。因此,享受技术开发收入免征增值税,无需提前备案。 查看全部回复
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答疑老师:李可可
收到 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
这种是公司内部单据,哪个部门请款,就写哪个部门,收款单位一般是公司 查看全部回复
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您好!把投资款存到银行账户,借:银行存款 dai:实收资本 ,税务上需要缴纳印花税,现在资金账簿印花税是按照万分5减半征收,小规模企业的话,最高额外再减50%。 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
第一、申报个税本来就是发放工资的次月申报,这个是没有错的 查看全部回复
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答疑老师:李钢老师
你好,无论商品价格卖多少,账务处理流程是一样的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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