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答疑老师:孙老师
这种情况账务可以做成本,但是税务上需要做纳税调增处理 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
4月份分录 计提工资 借:管理费用-工资6600 dai:应付职工薪酬-工资6600,计提单位部分社保 借:管理费用-单位社保1240 dai:应付职工薪酬-单位社保 1240,缴纳社保 借:应付职工薪酬-社保 1240 其他应收款 666.6 dai:银行存款1240+666.6 查看全部回复
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文化事业建设税? 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
一般是双方都交 查看全部回复
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答疑老师:许老师
你的意思是8-10月是通过银行存款支付的工资,但是你们账上挂的法人是吧 查看全部回复
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答疑老师:娜娜老师
首先只要是企业的正常经营业务并且该业务是真实的,企业是可以按正常情况处理,按你上面说的是可以直接将该笔费用报销给老板的,并且会计上按公关费进行正常的账务处理,但是由于你提到没有发票也没有收据,没有相关费用原始凭证的情况下该笔费用在税法上是不能税前扣除的,因此税法上需要在汇算清缴时调增。 查看全部回复
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答疑老师:patience
是先预支了款项么?预支时 借 其他应收款 dai银行存款等 报销结清时 借 管理费用等1700 库存现金300 dai 其他应收款 查看全部回复
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如果已经过了申报期不可以在网上补报,要到税局窗口办理 查看全部回复
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集装箱的用途是什么?是作为运输工具还是什么 查看全部回复
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对方已经申请过后,你可以开负数发票了,系统里选红字信息表 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
不建议该操作, 查看全部回复
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答疑老师:wam
金额不大的,可在23年入账,金额较大的,建议反结账,在22年入账 查看全部回复
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答疑老师:易老师
是的 查看全部回复
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你好,发票章需要清晰加盖 查看全部回复
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法人的应收账款余额是多少 查看全部回复
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答疑老师:木言
都可以的,不过还是建议分开使用两台电脑来开票和办公。开票和做日常办公可能有很多具体业务操作,这些操作需要用到不同的软件来完成结算工作,如果只用一台电脑,使用不同的软件时可能会有冲突,甚至影响正常运行。另外,开票和做账涉及到大量的财务数据,如果只用一台电脑,会影响数据处理速度,影响工作效率。此外,开票电脑和做账电脑也容易出现系统故障,影响正常运行,如果用两台电脑,就可以有效的减少出现故障的可能性 查看全部回复
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私人之间转款无需做账 查看全部回复
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1月份的工资在2月份进行申报 查看全部回复
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3*12=36期 查看全部回复
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她说到时候转平什么意思?是用费用票还是还款还是什么? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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